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为了顺应公司发展需要,明确部门职责,规范人员管理,公司设4个内设部门,相关职责如下:

一、综合管理部

1. 负责公司日常行政管理及协调各部门工作。

2. 负责公司党务、纪检及宣传报道工作。

3. 负责制定公司人力资源计划、公司人员招聘及录用、培训、绩效考核及薪酬福利管理。

4. 撰写公司综合性材料,拟写公司年度工作报告和工作计划。

5. 负责办公用品、接待用品和劳护用品的采购。

6. 做好公司内大事记载及重要档案的立卷、归档工作。

7. 做好股东会、董事会、行政办公会及其他相关会议的准备工作,并做好会议纪要并跟踪会议决定事项的落实情况。

8. 负责公司的法律事务工作,协助职能部门办理有关法律事务并审查相关法律文件、合同协议,提出法律意见,防范法律风险。

9. 负责公司的信访维稳、安全保卫、文印、保密和车辆调度、管理工作。

10.负责公司招标文件的发布、开标等工作。

11.完成领导交办的其他事项。

二、投资管理部

1. 负责研究国家宏观经济政策和产业发展政策,制定和完善公司的战略发展规划。

2. 定期收集和编制行业与产业发展动态信息,为领导决策提供依据。

3. 制定并完善投资业务流程,负责投资项目的寻找、尽职调查、论证、投资方案制定并组织实施。

4. 研究多层次资本市场的相关法律法规,积极筹划和推进投资企业的上市工作;拓展公司及投资企业的融资渠道,同时协助做好(上市)企业信息披露及保密工作。

5. 组建基金管理公司并发起设立并购和产业引导基金,围绕产控集团战略产业实施并购重组,同时对产控集团新兴产业进行项目培育。

6. 加强与参股基金公司的业务交流与联系,跟踪所投资基金项目的进展情况,督促基金管理公司对项目的管理。

7. 负责制定完善控股企业经营者年薪考核管理办法并实施考核。

8. 完成领导交办的其他事项。

三、财务审计部

1. 遵守《会计法》等有关财经法规,执行《企业会计准则》,负责制订公司财务管理制度和会计核算办法。

2. 负责编制公司财务预、决算报告,制订财务收支年度计划并分解执行。

3. 制定资金使用管理办法,负责公司资金的筹集、调度与合理使用。

4. 负责公司内部风险控制,制定内部审计制度,组织实施公司内部审计、专项审计和全资、控股投资企业的年度审计,对参股投资企业的审计实施监督。

5. 定期编制公司财务分析报告,为领导决策提供依据。

6. 负责公司的税务筹划及日常税务管理,依法纳税。

7. 负责财务会计凭证、账簿、报表等财务档案的分类、整理和归档工作。

8. 完成领导交办的其他事项。

四、资产管理部

 1.负责做好园区的招商、房租收缴及日常管理工作。

 2.负责公司房屋、设备的日常维护、维修及保养工作。

 3.负责公司房屋等不动产的购买、转让及盘活工作。

 4.负责管理、督促、检查公司的安全生产及环境保护工作。

 5.负责资产租赁、工程维修、特种设备维保等招标文件及合同的拟定。

 6.完成领导交办的其他事项。